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01 2020-07

四川省內(nèi)審協(xié)會、省審計廳內(nèi)審處領(lǐng)導(dǎo)到川投集團(tuán)檢查指導(dǎo)內(nèi)審工作

集團(tuán)公司-辦公室 0
20200630集團(tuán)要聞:四川省內(nèi)審協(xié)會、省審計廳內(nèi)審處領(lǐng)導(dǎo)到川投集團(tuán)檢查指導(dǎo)內(nèi)審工作1.png

624日上午,四川省內(nèi)部審計師協(xié)會會長王克懷、四川省審計廳內(nèi)部審計監(jiān)督指導(dǎo)處處長易洪到川投集團(tuán)檢查指導(dǎo)內(nèi)部審計工作。

審計部部長倪莎就近三年來川投集團(tuán)審計部加強(qiáng)內(nèi)部審計職能,在工作中積極探索“風(fēng)險為導(dǎo)向、控制為主線、治理為目標(biāo)、增值為目的”的審計模式,堅持常規(guī)審計與重點審計、專項審計相結(jié)合,逐步建立起審計監(jiān)督長效機(jī)制,保證公司重大項目投資和生產(chǎn)經(jīng)營活動的持續(xù)穩(wěn)定健康發(fā)展等情況進(jìn)行了匯報。

王克懷會長、易洪處長聽取了匯報,王會長指出,內(nèi)部審計要按照內(nèi)部審計相關(guān)規(guī)定結(jié)合企業(yè)對內(nèi)部審計工作的要求制訂審計規(guī)劃,加強(qiáng)企業(yè)負(fù)責(zé)人任中審計,在審計中注重審計方法以及與被審計單位的溝通,審計結(jié)束后應(yīng)重視審計工作總結(jié)和審計成果的運(yùn)用與宣傳。

王克懷會長、易洪處長對川投集團(tuán)內(nèi)部審計制度、內(nèi)審項目工作底稿等資料進(jìn)行了檢查,對審計部采取與中介機(jī)構(gòu)共同組成審計組開展審計工作的方式予以肯定,并建議按照《四川省人民政府辦公廳關(guān)于四川省國有企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》(川辦發(fā)[2019]3號)的要求,健全集團(tuán)監(jiān)督體系,落實審計直管,強(qiáng)化縱向監(jiān)督和專業(yè)監(jiān)督,增強(qiáng)審計力量,加大內(nèi)部審計監(jiān)督力度。